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廣西工程技術研究院有限公司2023年部門預算
發(fā)布時間:2023-02-08 17:06
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廣西工程技術研究院有限公司

2023年部門預算 

 

 

第一部分:廣西工程技術研究院有限公司概況

第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2023單位預算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2023單位預算公開報表


第一部分:廣西工程技術研究院有限公司概況

、單位主要職能

廣西工程技術研究院有限公司1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機構編制委員會批準成立的財政全額撥款事業(yè)單位,200012月由事業(yè)法人整建制轉為國有科技型企業(yè),2006年劃歸自治區(qū)國資委管理,20181月成建制劃轉廣西路橋工程集團有限公司管理,201810月完成公司制改制。至此,工程院已由全民所有制國有企業(yè)轉變成為法人治理結構的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。

二、機構設置情況

獨立核算機構數(shù)1個財政供養(yǎng)人員由廣西工程技術研究院有限公司的原事業(yè)單位離退休人員構成。


第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2023單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2023收支總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,同比下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括社會保障和就業(yè)支出。

二、單位收入總體情況說明

2023年收入總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,同比下降4.05%。其中:

(一)一般公共預算撥款25.81萬元,占收入總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

(二)單位資金收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。其中:事業(yè)收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元,同比增加0萬元,增長0%其他收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(三)上年結轉結余收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

三、單位支出總體情況說明

2023年支出總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%;項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為1類,其中:

208類社會保障和就業(yè)支出科目支出25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算

基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:

人員經(jīng)費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0 %

2.項目支出預算

項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。收入包括上級補助收入0萬元和本級財政撥款收入25.81萬元。支出包括科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出25.81萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。下降原因為比上年減少1人。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%;項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

按支出功能分類科目劃分,共分為1類。

208類社會保障和就業(yè)支出科目支出25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:

2080502事業(yè)單位離退休25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%;

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(一)基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:

1.人員經(jīng)費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

2.公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

(二)項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0 %。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:

(一)人員經(jīng)費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。

公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。下降原因為比上年減少1人。

(三)303類對個人和家庭的補助支出25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:

30302退休費23.51萬元,同比減少0.99萬元,下降4.04%;

30399其他對個人和家庭的補助2.3萬元,同比減少0.1萬元,下降4.17%

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年無一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出安排。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2023年無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

單位2023年無國有資本經(jīng)營預算。

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2023年無機關運行經(jīng)費安排。

(二)政府采購預算安排情況說明

我單位2023年無政府采購預算安排。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2023年無國有資產(chǎn)占用相關情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

我單位2023無項目預算安排。


第三部分:名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2023預算公開報表

一、單位收支總體情況表

、單位收入總體情況表

、單位支出總體情況表

財政撥款收支總體情況表

、一般公共預算支出情況表

一般公共預算基本支出情況表

、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、2023年度預算項目績效目標公開表

上述報表詳見附件:廣西工程技術研究院有限公司2023年部門預算公開報表

廣西工程技術研究院有限公司2023年部門預算公開報表.xls



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